一、主要业务
海南钧达新能源科技股份有限公司的主营业务为光伏电池的研发、生产与销售,通过向上游采购硅片加工制成电池片,销售给下游组件企业,由组件企业对电池片拼接、封装制成光伏发电组件,供终端客户使用。
2023上半年海南钧达新能源科技股份有限公司经营情况(亿元)
二、核心竞争力分析
1、行业老兵积累丰富
公司是中国较早一批从事光伏电池研发、生产与销售的专业化电池厂商;研发技术团队达1000余人,核心研发团队以国内外知名院校博士、硕士为主。
2、研发技术行业领先
2022年,公司率先实现N型TOPCon电池大规模量产,依托N型技术领先优势,成为N型电池龙头企业;围绕N型TOPCon电池产品,积极开展双面poly、BC、钙钛矿叠层等技术的研发,持续推动N型电池技术进一步升级。
3、产能规模快速扩张,产能结构优势明显
2021年12月,与安徽来安汊河经开区管委会签订18GW N型高效太阳能电池片生产基地投资合作协议,开始布局N型TOPCon电池产能。
2022年10月,与淮安市涟水县政府签订26GW N型高效太阳能电池片生产基地项目投资合作协议。
截止当前,现有上饶基地9.5GW P型PERC产能、滁州基地18GW N型TOPCon产能、淮安基地26GW N型TOPCon产能。
且产能结构N型为主,在光伏行业P型向N型技术升级迭代的新一轮竞争中,有望凭借产能结构优势,持续获得有利市场竞争地位。
4、主流客户稳定合作,电池产品广泛认可
此外,与晶澳科技、阿特斯、晶科能源、正泰新能源等光伏市场头部组件企业建立了长期稳定的合作伙伴关系,成为其电池采购首选供应商之一。
2023上半年,海外销售占比实现从0%到4.18%的较大突破。
三、主营业务分析
公司电池产品出货11.4GW,同比增长181%;营业收入94.21亿元,同比增长112.83%;归母净利润9.56亿元,同比增长250.23%。此外,N型TOPCon电池出货6.56GW,排名行业第一。
单位:亿元
2023上半年 |
2022上半年 |
同比增减 |
|
营业收入 |
94.21 |
44.27 |
112.83% |
营业成本 |
78.35 |
39.73 |
97.18% |
销售费用 |
0.30 |
0.08 |
286.79% |
管理费用 |
1.23 |
0.73 |
69.22% |
财务费用 |
1.18 |
0.55 |
115.44% |
研发投入 |
1.49 |
1.26 |
17.54% |
具体经营情况如下:
研发降本保持领先,公司在TOPCon1.0产品率先量产基础上,持续开展TOPCon2.0产品升级迭代。TOPCon2.0产品在电池转换效率、非硅成本、产品尺寸等方面均有较大提升,并实现LPCVD技术改进以及SE技术的量产导入,将TOPCon电池量产效率从25%左右提升至25.5%以上。
非硅降本方面,通过降低银浆用量、图形优化以及印刷技术改进等方面,进一步降低TOPCon 电池非硅成本。
尺寸优化方面,以市场需求为导向,探索TOPCon电池的大尺寸化,率先推出210mm大尺寸TOPCon电池。
技术预研方面,持续开展TOPCon电池提效升级技术储备,对新技术持续研发试验。
此外,经中科院电工所太阳能光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心认证,公司添加优化技术后的TOPCon电池实验室测试效率达26.21%。
数据源自:贝哲斯根据公开资料整理
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