2023年上半年拓日新能光伏组件订单同比减少,导致总营收同比下降33.80%

一、公司从事的主要业务

深圳市拓日新能源科技股份有限公司成立以来,始终坚持持续创新、稳健发展,是国内较早打通并拥有“从砂到电”垂直一体化光伏产业链的企业之一,主要从事高效太阳能电池、高效光伏组件、光伏玻璃、光伏胶膜、光伏支架、光伏接线盒等产品的研发与生产、分布式及地面光伏电站的设计、建设及运维等业务。

营业收入(亿元) 毛利率 营业收入同比增减 毛利率同比增减
分产品
电费收入 2.00 59.67% -9.60% -7.04%
晶体硅太阳能电池芯片及组件 1.14 2.87% -59.02% -1.10%
光伏玻璃 1.53 4.14% -31.85% -1.39%
分地区
出口 1.52 8.08% -38.24% 2.49%
内销 3.47 38.96% -31.66% 5.70%

数据来源:贝哲斯根据上市公司公开资料整理

二、所属行业发展情况

2023年上半年,国内光伏新增装机78.42GW,其中集中式37.46GW,分布式40.96GW(户用分布式21.52GW,工商业19.44GW),全国各地集中式项目和分布式项目开发并举。

上半年我国光伏产品出口总额超过290亿美元,欧洲是最大的组件出口市场,非洲、中东等地区组件出口增长明显。

三、上半年公司经营情况

2023年上半年,拓日新能各分部营业总收入4.99亿元,较上年同期下降33.80%;归属于上市公司股东的净利润2080.13万元,同比下降67.80%。

2023年上半年深圳市拓日新能源科技股份有限公司营收情况

上半年业绩较往年出现下降,主要原因为公司光伏组件订单同比减少以及部分产能用于公司光伏电站项目组件,营收有所下降;此外公司光伏电站限电率较上年同期有所增长,以及由于凯翔20MW光伏电站去年遭受特大暴雨灾害,上半年处于陆续恢复发电的过程,导致公司光伏电站发电量及发电收益较上年同期略有下降。

2023年上半年,拓日新能光伏电站电费收入为2亿元,毛利率约60%,光伏电站发电收益为公司奠定了利润基础。上半年,公司继续提升光伏系统的运维能力,通过智能化运维管理进一步提高光伏电站的发电效益。

海外地区作为公司光伏消费产品的重要市场,公司营销团队对该市场进行了重点开发及维护。2023年上半年,公司积极参加了各类海内外光伏展会,通过多元化太阳能产品的展示,吸引众多潜在客户的关注,并挖掘新兴市场,扩大“Topraysolar”品牌影响力。

四、核心竞争力分析

拓日新能是中国光伏行业中率先实现装备自制化、工艺自主化、产品多样化、市场全球化的自主创新型高新技术企业,是国内较早可同时生产三种太阳电池芯片并且拥有自主研发核心技术的新能源企业。

拓日新能以开拓、创新、务实、高效为理念,专注于新能源光伏产业,为全球80多个国家和地区提供便携型太阳能清洁能源,也为“一带一路”沿线的缺电国家提供了改善民生的清洁照明产品。

拓日新能具备超过十年的光伏电站开发、设计、建设和运营等一体化能力,自持光伏电站与同行企业相比的成本优势主要源于公司在光伏电站和EPC承建中实现超70%的原材料自产自供。目前公司自持电站资产规模占公司总资产比例超30%,且发电效率一直保持较高水平,电站毛利近年来平均保持在60%以上。

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